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为加强企业间内部审计交流,推动企业内部审计发展,2月27日下午,公司内审部邀请花都另一上市公司鸿利智汇审计监察部一同开展202
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加强实务交流 实现经验共享

作者 内审部
2023/3/31

为加强企业间内部审计交流,推动企业内部审计发展,2月27日下午,公司内审部邀请花都另一上市公司鸿利智汇审计监察部一同开展2023年初次实务与经验交流会,公司内审部全体成员、鸿利智汇审计监察部全体成员均有参与会议。

首先,由总裁办行政主管沈燕带领鸿利智汇审计监察部负责人杜济武及其团队成员参观公司各个产品展厅,体验了国光影院及VR设备,深入了解公司的前沿产品以及在行业中的优势。

接下来,公司内审部经理杨流江为鸿利智汇审计监察部成员介绍公司规模、内审部架构以及审计信息化现状等基本情况,鸿利智汇审计监察部负责人也对鸿利智汇的经营理念、审计监察部的工作情况等进行了阐述,并就新形势下内审如何更好地发挥作用、如何高质高效地进行审计监察项目等方面展开了交流讨论。

随后,公司内审部团队成员就不同业务模块开展审计的方式、方法与鸿利智汇审计监察部团队成员进行探讨,交流学习不同维度下业务链可能存在的风险漏洞。

会后,双方一致认为:这次分享交流,对拓宽审计视野、提升审计监察水平有着十分积极的作用,目前企业新型舞弊形式多样,且隐匿性较强,除了大力排查,严格查处,企业也需不断加强廉洁文化、法律知识的宣传来把腐败因子扼杀在摇篮里;此外,内审人员要站在领导高度去开展审计工作,要与企业的理念相契合。审计不仅需要查清情况,查出问题,还需要提出可实现、可操作、低成本的意见和建议,积极参与企业内部控制体系建设,开展内部控制有效性审计,探索风险导向管理审计,搭建企业内部自我评估和内部审计自身有效性评估机制,以推进内审工作高质量发展。

通过本次实务与经验交流活动,在反腐败工作中的成效提升、审计技巧提高、风险点聚焦等工作重点环节经验的积累上取得了较好的效果,达到了“实务交流、经验共享”目的。

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